КОНТРОЛЬ І АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: контроль, аудит, управління, внутрішній аудит, ризик-орієнтований підхід, корпоративне управління

Анотація

У статті розглянуто контроль і аудит як ключові інструменти управлінської системи підприємства, що забезпечують прозорість, відповідальність і ефективність прийняття рішень. Досліджено функції контролю, класифіковано види аудиту, розкрито сутність ризик-орієнтованого підходу. Проаналізовано нормативно-правову базу, зокрема Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Обґрунтовано доцільність впровадження моделі «трьох ліній захисту» та стандартних операційних процедур (SOP), ERP або CRM систем у сучасних умовах. Особливу увагу приділено впровадженню ефективних механізмів контролю і аудиту як у великих підприємствах, так і в середньому та малому бізнесі, незалежно від галузі діяльності. Визначено роль внутрішнього аудиту як складової корпоративного управління.

Посилання

Internal controls. ACCA. Think Ahead. URL: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/technical-articles/internal-controls.html (дата звернення: 02.08. 2025)

The Institute of Internal Auditors. (2020). The IIA’s Three Lines Model: An update of the Three Lines of Defense. Available at: https://www.theiia.org/en/content/position-papers/2020/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense/

Дочірнє підприємство з 100%-ою іноземною інвестицією «СІМЕНС УКРАЇНА». Фінансова звітність згідно з МСФЗ за 2023 рік. Звіт незалежного аудитора. С. І-ІV. URL: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:dfd7f9d7-0263-46eb-9f24-3aa1d6137278/Siemens-Ukraine-audutorskyi-zwit-2024-UKR-JN-.pdf

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 9, ст.50), (із змінами і доповненнями), поточна редакція від 20.06.2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 29, ст.389), (із змінами і доповненнями), поточна редакція від 09.002.2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text

Звіт про управління акціонерного товариства «Укрпошта» за 2022 рік. URL: https://www.ukrposhta.ua/doc/issuer-reporting/zvit_pro_upravlinnia_2022.pdf?utm_source=chatgpt.com

Калініченко С.М., Крупіца І.В., Байрачна О.К., Грібіник А.В. Засади внутрішнього контролю в системі ефективного управління туристичним підприємством. ScientifEconomic Synergy. 2022. № 1;2 (3;4). С. 111-121. URL: https://es.istu.edu.ua/EconomicSynergy/article/view/31/29 (дата звернення: 01.08.2025)

Каменська Т.О., Редько О.Ю. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. / Наук. шк. аудиту, Нац. Центр Обліку та Аудиту. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. 375 с. (Наука – практиці). URL: https://gildia.kyiv.ua/wp-content/uploads/2018/01/Vnutr-kontrol-1-100.pdf (дата звернення: 01.08.2025)

Кріль А.Ю. Доцільність впровадження системи внутрішнього контролю суб’єктами малого підприємництва. Економіка та суспільство. 2024. Вип. 61. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-148 (дата звернення: 01.08.2025)

Михаліцька Н.Я., Верескля М.Р., Михаліцький В.С. Адміністративний менеджмент: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 320 с. URL: https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi76/0056496.pdf (дата звернення: 02.08. 2025)

Міжнародні стандарти аудиту. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2021 року. Частина I, Частина II, Частина III. URL: https://www.apob.org.ua/?page_id=3482 (дата звернення 02.08.2025 р.)

Мулик Я.І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Агро-світ. 2020. № 17-18. С. 28-38. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/17-18_2020/6.pdf (дата звернення: 01.08.2025)

Олійник Є.В. Аудит в Україні: становлення, проблеми та перспективи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018. Вип.1 (51). С. 430-435.

Політика управління ризиками АТ «Укрпошта». URL: https://www.ukrposhta.ua/doc/vnutrishni-documenty/polityka_upravlinnia_ryzykamy.pdf?utm_source=chatgpt.com (дата звернення 03.08.2025 р.)

Товариство з обмеженою відповідальність «НЕСТЛЕ УКРАЇНА». Фінансова звітність згідно з МСФЗ за 2023 рік. Звіт незалежного аудитора. С. (і)-(vіі). URL: https://www.surl.li/awiunj

Товариство з обмеженою відповідальність «Юнілівер Україна». Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2024 р. Звіт незалежних аудиторів. С. 53. URL: https://www.unilever.ua/files/financial-statement-2024.pdf

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). (n.d.). Internal controls. Available at: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/technical-articles/internal-controls.html

The Institute of Internal Auditors. (2020). The IIA’s Three Lines Model: An update of the Three Lines of Defense. Available at: https://www.theiia.org/en/content/position-papers/2020/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense/

Dochirnie pidpryiemstvo z 100%-oiu inozemnoiu investytsiieiu «SIMENS UKRAINA». Finansova zvitnist zghidno z MSFZ za 2023 rik [Subsidiary with 100% foreign investment "SIEMENS UKRAINE". Financial statements according to IFRS for 2023]. Zvit nezalezhnoho audytora. Available at: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:dfd7f9d7-0263-46eb-9f24-3aa1d6137278/Siemens-Ukraine-audutorskyi-zwit-2024-UKR-JN-.pdf

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017). Zakon Ukrainy “Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist” [Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Auditing Activity"]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), no. 9, st. 50. (as amended on June 20, 2024). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

Verkhovna Rada of Ukraine. (2007). Zakon Ukrainy “Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti” [Law of Ukraine "On Basic Principles of State Supervision (Control) in the Sphere of Economic Activity"]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), no. 29, st. 389. (as amended on February 9, 2025). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text

Ukrposhta JSC. (2023). Zvit pro upravlinnia za 2022 rik [Management report for 2022]. Available at: https://www.ukrposhta.ua/doc/issuer-reporting/zvit_pro_upravlinnia_2022.pdf

Kalinichenko S. M., Krupitsa I. V., Bairachna O. K., Hrybinyk A. V. (2022). Zasady vnutrishnoho kontroliu v systemi efektyvnoho upravlinnia turystychnym pidpryiemstvom [Principles of internal control in the system of effective management of a tourism enterprise]. Economic Synergy, no. 1–2(3–4), pp. 111–121. Available at: https://es.istu.edu.ua/EconomicSynergy/article/view/31/29

Kamenska T. O., Redko O. Yu. (2015). Vnutrishnii kontrol i audyt v upravlinni: Prakt. posib. [Internal control and audit in management: Practical manual]. Kyiv: DP “Inform.-analitychne ahentstvo”. Available at: https://gildia.kyiv.ua/wp-content/uploads/2018/01/Vnutr-kontrol-1-100.pdf

Kril, A. Yu. (2024). Dotsilnist vprovadzhennia systemy vnutrishnoho kontroliu subiektamy maloho pidpryiemnytstva [Feasibility of implementing an internal control system by small business entities]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 61. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-148

Mykhalitska N. Ya., Veresklya M. R., Mykhalitsky V. S. (2019). Administratyvnyi menedzhment: Navch. posib. [Administrative management: Textbook]. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs. Available at: https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi76/0056496.pdf

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2021). International standards on auditing: 2021 edition (Parts I–III). Available at: https://www.apob.org.ua/?page_id=3482

Mulyk Ya. I. (2020). Metodychni ta orhanizatsiini pidkhody do systemy vnutrishnoho kontroliu na pidpryiemstvi [Methodological and organizational approaches to the system of internal control in an enterprise]. Ahro-svit, no. 17–18, pp. 28–38. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/17-18_2020/6.pdf

Oliinyk Ye. V. (2018). Audyt v Ukraini: Stanovlennia, problemy ta perspektyvy [Audit in Ukraine: Development, problems and prospects]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika, no. 1(51), pp. 430–435.

Ukrposhta JSC. (2025). Polityka upravlinnia ryzykamy [Risk management policy]. Available at: https://www.ukrposhta.ua/doc/vnutrishni-documenty/polityka_upravlinnia_ryzykamy.pdf

Nestlé Ukraina LLC. (2024). Finansova zvitnist za 2023 rik: Zvit nezalezhnoho audytora [Financial statements for 2023: Independent auditor’s report], pp. (i)–(vii). Available at: https://surl.li/awiunj

Unilever Ukraina LLC. (2024). Finansova zvitnist stanom na ta za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2024 r.: Zvit nezalezhnykh audytoriv [Financial statements as of and for the year ended December 31, 2024: Independent auditors’ report], p. 53. Available at: https://www.unilever.ua/files/financial-statement-2024.pdf

Переглядів статті: 14
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2025-08-25
Як цитувати
Шестерняк, М. (2025). КОНТРОЛЬ І АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ. Сталий розвиток економіки, (4 (55), 188-196. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-55-26